Compras - 2023 - Julho
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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA-QUATRO - MG |
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Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercício: 2023
Período..: Julho
Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
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31/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DOS ATOS DO ORGAO LEGISLATIVO | sv | 1,000 | 1.315,8800 | 1.315,88 |
31/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E MENSAGERIA ESOCIAL | sv | 1,000 | 582,2500 | 582,25 |
31/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, FROTAS E ARQUIVO | sv | 1,000 | 314,4100 | 314,41 |
31/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (COMPRAS, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E CONTRATOS) | sv | 1,000 | 576,4300 | 576,43 |
31/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA, HPCP, LEI DE ACESSO E CONTAS PÚBLICAS | sv | 1,000 | 489,0900 | 489,09 |
31/07/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA PARA PLANEJAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTR. INTERNO | sv | 1,000 | 1.048,0500 | 1.048,05 |
13/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA | 05.354.631/0001-22 | INTERNET FIBRA OPTICA 350 MB | sv | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
31/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RENNAN RUSSANO SIQUEIRA 07076723689 | 17.037.397/0001-99 | TRANSMISSÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS | sv | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
31/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | LUMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 10.396.483/0001-49 | SERVIÇOS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO SST ESOCIAL | MÊS | 1,000 | 250,0000 | 250,00 |
04/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 13.891.611/0001-19 | TREINAMENTO DE SERVIDORES | sv | 1,000 | 990,0000 | 990,00 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | MANTEIGA 200 GR | UN | 2,000 | 9,5000 | 19,00 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | SUCO DE UVA, NATURAL TINTO INTEGRAL COM 1,5 LTS | UN | 24,000 | 15,5000 | 372,00 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | ROSQUINHA LEITE 600 GR | UN | 15,000 | 8,5000 | 127,50 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | ROSQUINHA COCO 600 GR | UN | 15,000 | 9,7000 | 145,50 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | PÃO DE QUEIJO 1 KG | UN | 6,000 | 25,6500 | 153,90 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | TORRADA 120 GR | UN | 10,000 | 5,2000 | 52,00 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | CAFÉ EM PÓ COM 500 GRAMAS. | PCT | 15,000 | 17,8900 | 268,35 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | CHÁ ERVA DOCE 10 SAQ 20 GR | UN | 3,000 | 3,6500 | 10,95 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 12,000 | 4,9900 | 59,88 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | BISCOITO POLVILHO 200 GR | KG | 10,000 | 8,1000 | 81,00 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | CHÁ HORTELA C 10 SAQ 10 GR | UN | 2,000 | 3,6500 | 7,30 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | LEITE INTEGRAL, 1 LT | L | 24,000 | 5,1500 | 123,60 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | REFRESCO ABACAXI, EM PÓ, 25G | UN | 15,000 | 1,2000 | 18,00 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | FILTRO PAPEL 103 | UN | 6,000 | 4,2000 | 25,20 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | BISCOITO MAIZENA INTEGRAL 400 GR | UN | 6,000 | 7,5000 | 45,00 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | OLIVEIRA E BARBOSA LTDA | 23.245.913/0001-73 | AÇÚCAR REFINADO 5 KG | UN | 2,000 | 17,9900 | 35,98 |
14/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA | 21.650.715/0001-60 | CURSO PARA VEREADORES | sv | 4,000 | 990,0000 | 3.960,00 |
10/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A. | 38.542.718/0052-22 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM PLÁSTICO, BRANCO | UN | 2,000 | 38,9000 | 77,80 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | MINERACAO AGUA PADRE MANOEL LTDA | 17.315.060/0001-04 | ÁGUA MINERAL NAT 48 X 200 ML PQ | CX | 15,000 | 25,0000 | 375,00 |
11/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | IVAN C RIBEIRO LTDA | 08.338.635/0001-05 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 110,0000 | 110,00 |
18/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | PAPEL SULFITE A4 75 G PCT DE 500 FLS | PCT | 40,000 | 26,4000 | 1.056,00 |
18/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | RODRIGO ADRIANO FERNANDES ANTUNES EIRELI - EPP | 08.629.666/0001-15 | PAPEL A4 ANTÍLOPE 180 GR BRANCO | UN | 100,000 | 0,3000 | 30,00 |
21/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA | 21.650.715/0001-60 | CURSO PARA VEREADORES | sv | 2,000 | 990,0000 | 1.980,00 |
28/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA | 21.650.715/0001-60 | TREINAMENTO DE VEREADORES | sv | 1,000 | 990,0000 | 990,00 |
28/07/2023 | SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL LTDA | 21.650.715/0001-60 | TREINAMENTO DE VEREADORES | sv | 1,000 | 990,0000 | 990,00 |
Total Geral | 18.075,07 |